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老師,您好!我想問一下,我們按照合同已經(jīng)發(fā)貨了,但是沒有開票,這個是要怎樣確認(rèn)收入呢,暫估收入還是做未開票收入呢?分錄要怎樣做

84785034| 提問時間:2023 12/27 08:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,未開票收入,但是現(xiàn)在是年末操作不方便,現(xiàn)在申報未開票收入,明天開票就不好申報未開票收入負(fù)數(shù),因為年度未開票收入申報必須大于等于0,可以考慮12月開票,在1月紅沖,24年客戶需要發(fā)票時再開 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 (分錄是一樣的,只是增值稅申報不一樣,摘要寫未開票)
2023 12/27 08:09
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