問(wèn)題已解決

繳納印花稅,購(gòu)進(jìn)的是按不含稅的入庫(kù)金額計(jì)算吧,銷售的是按不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額計(jì)算嗎?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/26 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好沒(méi)有合同的可以的
2023 12/26 17:48
84784968
2023 12/26 17:49
有合同是按如果合同金額嗎,沒(méi)單獨(dú)備注稅款的話,是要含稅交嗎
郭老師
2023 12/26 17:50
對(duì)的是的, ?如果合同只有一個(gè)含稅的價(jià)格也沒(méi)有稅率,那就按含稅的
84784968
2023 12/26 17:52
那銷售沒(méi)合同就是不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)的金額交了吧
郭老師
2023 12/26 17:53
可以的 可以這么做的
84784968
2023 12/26 18:03
印花稅是不是有六稅兩費(fèi)的減半政策了,比如說(shuō)1萬(wàn)*0·0003=3元,我按1.5元計(jì)提在繳納了
郭老師
2023 12/26 18:06
是的,有按照減半之后再來(lái)計(jì)提就行,你交多少計(jì)提多少
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