問題已解決

老師好,年頭乙方給我們開了專票我們也正常抵扣了,現(xiàn)在對方說金額多開了需要退票并要求我們開票沖紅,請問他自己開錯的票不應(yīng)該他開沖紅票給我們嗎?

84784985| 提問時間:2023 12/25 19:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
跟他說你開不了負數(shù)發(fā)票這個只能銷售方自己開
2023 12/25 19:57
84784985
2023 12/25 19:59
我說了啊,我真的服了,對方非說我抵扣了就非要我來開沖紅票啊,我是甲方購買方啊,請問我怎么和她溝通讓她自己開具沖紅發(fā)票?
郭老師
2023 12/25 20:03
開負數(shù)發(fā)票他有一個前提,他得有籃子發(fā)票,你單位又沒有給他開來的發(fā)票怎么開負數(shù)? 你問她看她咋回復(fù)
84784985
2023 12/25 20:07
他要我給他紅字申請書,我還沒操作過
84784985
2023 12/25 20:08
請問老師紅字申請書怎么操作啊到哪里審批申請啊
郭老師
2023 12/25 20:10
你好,你用開票盤的還是什么? ? 這個就是紅字信息表
84784985
2023 12/25 20:14
現(xiàn)在還是盤子,請問老師怎么操作麻煩了,第一次遇到對方開錯了
郭老師
2023 12/25 20:20
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
84784985
2023 12/25 20:23
非常感謝您!謝謝老師
郭老師
2023 12/25 20:24
不用客氣,工作愉快。
84784985
2023 12/25 20:34
老師她說退部分怎么填啊,就是比如他給的10萬發(fā)票,她說多開了3萬,那我填紅字是不是就填3萬就行了?
郭老師
2023 12/25 20:34
都可以修改,你自己試一下吧
84784985
2023 12/25 20:44
我的盤子被停止服務(wù)了,進入電子稅務(wù)局,可以查到票但是無法修改金額怎么辦啊老師,嗚嗚
郭老師
2023 12/25 20:45
沖紅原因為“開票有誤”時,必須全額沖紅; 藍字發(fā)票對應(yīng)的“增值稅優(yōu)惠用途標簽”為“待農(nóng)產(chǎn)品全額加計扣除”或“已用于農(nóng)產(chǎn)品全額加計扣除”的,必須全額紅沖。
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