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前期買原材料付款了但是未收到發(fā)票,應該怎么記賬,后期收到了該怎么做

84785046| 提問時間:2023 12/25 12:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料貸應付帳款暫估 借預付賬款貸銀行存款 借應付帳款貸原材料 借原材料貸預付賬款
2023 12/25 12:54
84785046
2023 12/25 13:01
如果前期會計只是記了借預付賬款貸銀行存款,后期是不是直接借原材料貸預付賬款就行了
郭老師
2023 12/25 13:06
可以的,可以這么做的
84785046
2023 12/25 18:36
新接手一家企業(yè)應該注意余額表,利潤表和資產(chǎn)負債表哪些問題,怎么調賬
郭老師
2023 12/25 18:38
賬實 帳上申報的數(shù)據(jù)是不是一致 人家身后的是正確的,不需要你調整
84785046
2023 12/25 18:40
應收應付預收預付科目余額都比較大,其他應收應付也很大
郭老師
2023 12/25 18:41
賬實是不是相符和可以和對方去對賬
郭老師
2023 12/25 18:41
這個沒法判斷需不需要調整的。
84785046
2023 12/25 18:41
庫存現(xiàn)金金額也很大,庫存商品,這些都不需要管嗎
84785046
2023 12/25 18:42
只要是正常業(yè)務這些金額大也不影響是吧?
郭老師
2023 12/25 18:44
賬實核對一下的,如果有不對的需要調整,具體的怎么調整,你得說一下具體的原因。
84785046
2023 12/25 18:46
哦,現(xiàn)在正在核對,那年底關賬一般需要做些什么?
郭老師
2023 12/25 18:46
往來科目余額不要太大,尤其是預收賬款, 其他應收款是你單位職工或是你老板的,需要收錢回來, 還有其他應付款 存貨的金額不要太大 如果太大的話,有隱瞞收入的風險。
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