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企業(yè)所得稅納稅調(diào)增,但是整年依舊虧損,應(yīng)該怎么填申報表
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速問速答同學,你好
就按照正常數(shù)據(jù)來填寫
2023 12/24 15:45
84784956
2023 12/24 15:49
填哪個位置
小菲老師
2023 12/24 15:55
同學,你好
你是為什么要調(diào)增?
84784956
2023 12/24 15:56
費用沒發(fā)票
小菲老師
2023 12/24 16:02
同學,你好
比如費用10萬
在A105000 納稅調(diào)整項目明細表(2017版),第30行,扣除類調(diào)整項目(十七)其他欄填報賬載金額10萬元,稅收金額0,調(diào)減金額10萬元
84784956
2023 12/24 16:09
老師,只看到一個
小菲老師
2023 12/24 16:10
同學你好
這是總表,我發(fā)的是明細表
84784956
2023 12/24 16:13
是這個嗎,還是沒對應(yīng)上,能否幫我標一下呢
小菲老師
2023 12/24 16:15
同學,你好
第30行,其他,你看一下
84784956
2023 12/24 16:17
只需要填30行就行了嗎,填完之后顯示需要交企業(yè)所得稅
84784956
2023 12/24 16:19
因為我們總利潤是虧損的,是不是可以彌補虧損
小菲老師
2023 12/24 16:20
同學,你好
填完之后顯示需要交企業(yè)所得稅??
不會呀,你是虧損的,不需要繳納
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