問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)之前做了,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢(qián)還款到公司賬戶(hù)我可以做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 嗎,對(duì)嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/23 08:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的 以后沒(méi)有收到錢(qián) 第一個(gè)不要做
2023 12/23 08:09
84785012
2023 12/23 08:11
好的,這個(gè)分錄等于實(shí)收到投資款對(duì)吧,如果備注往來(lái)而不是投資款也可以沖減之前實(shí)收資本掛的往來(lái)科目吧
郭老師
2023 12/23 08:16
你好 備注啥了 不備注的可以 備注不對(duì)有影響
84785012
2023 12/23 08:20
備注了往來(lái)款,做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
郭老師
2023 12/23 08:21
以后不要備注這個(gè)的
84785012
2023 12/23 08:22
那么就是可以不備注,或者備注投資款?
郭老師
2023 12/23 08:28
你好對(duì)的 是這么做的
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