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當(dāng)月已勾選抵扣的的進項怎么做賬?當(dāng)月未抵扣的進項怎么做賬?麻煩告訴一下分錄怎么寫?

84785017| 提問時間:2023 12/21 21:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 在這里,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目表示的是企業(yè)當(dāng)月已經(jīng)勾選抵扣的進項稅額,“銀行存款/應(yīng)付賬款”科目則表示相應(yīng)的稅款資金來源。 對于當(dāng)月未抵扣的進項,可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 借:原材料/庫存商品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2023 12/21 21:20
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