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老師,我收到貨款時,這樣子做分錄:借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款,貸 應(yīng)收帳款。但是這筆款,我們沒有發(fā)這么多貨給對方,也就是對方多付了,我這樣沖掉可以?如下:借:負數(shù)銀行存款,貸:負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入

84784987| 提問時間:2023 12/21 18:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的可以
2023 12/21 18:45
84784987
2023 12/21 18:50
老師,那個應(yīng)收帳款,我就不理它了,只是為了留下痕跡,方便以后查賬,是這樣么?
小鎖老師
2023 12/21 18:51
嗯對,就是為了這樣的
84784987
2023 12/22 09:47
老師,那個應(yīng)收帳款,我就不理它了,那是不是不會顯示退回去的款,我想要應(yīng)收帳款進出真實的反映,我要怎么處理會更好?
小鎖老師
2023 12/22 10:21
你說內(nèi)賬想要真實的嗎
84784987
2023 12/22 10:52
老師,是我表達的不清楚,是那個應(yīng)收帳款科目,我為了以后留下痕跡可以查到帳,那我現(xiàn)在多付的 退了回去,但是應(yīng)付帳款這個科目我沒有操作,以后查這個公司的帳時我能看到他實際付了多少的款么?
小鎖老師
2023 12/22 11:03
那種的話是看不到的,因為他不顯示
84784987
2023 12/22 11:06
老師,在實際操作中,如果想看到實際收了多少,我應(yīng)該怎么做分錄
小鎖老師
2023 12/22 11:32
這個的話,肯定是借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款,看銀行的明細賬
84784987
2023 12/22 11:39
老師,沖掉多付款的那部分,是這樣子做分錄?如下借:負數(shù)銀行存款,貸:負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)付帳款,貸銀行存款,麻煩老師幫我看看?
小鎖老師
2023 12/22 11:41
嗯對,這個是沒錯的
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