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老師,業(yè)務(wù)招待費企業(yè)所得稅里面能全部抵扣嗎?

84784989| 提問時間:2023 12/21 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
發(fā)生額的60%營業(yè)收入的千分之五哪個小按照哪個
2023 12/21 10:52
84784989
2023 12/21 11:19
是季度的是吧
郭老師
2023 12/21 11:20
你好,哪一個是季度的銷售額嗎?是全年的。
84784989
2023 12/21 11:22
老師,12月份的新報道的個體戶核定征收額為87000,這個月無票收入已經(jīng)超過87000,下個月申報期是按照一個季度沒有超過261000就免稅還是按照當月超過87000的繳納增值稅呢?
郭老師
2023 12/21 11:23
下一年稅務(wù)局會給你重新核定。
84784989
2023 12/21 11:24
業(yè)務(wù)招待費是按照全年的營業(yè)收入千分之五或者發(fā)生額的60%那個小減那個是吧,那季報的時候還是扣除,年底匯算清繳才調(diào)增是吧
郭老師
2023 12/21 11:25
匯算清繳時候再調(diào)整啊,但是你是核定的,你就不能考慮招待費抵扣了,因為你是根據(jù)收入來交稅呀。
郭老師
2023 12/21 11:25
查賬征稅的才有匯算。青椒。
84784989
2023 12/21 11:25
那我1月份申報4季度的增值稅無票收入沒有超過261000就是0申報是吧
郭老師
2023 12/21 11:27
不是零申報,需要正常申報,只不過是不交稅啊。
84784989
2023 12/21 11:29
好的,謝謝老師。
郭老師
2023 12/21 11:30
不用客氣,工作愉快。
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