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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工食堂餐費(fèi)付給食堂公司,對(duì)方開票,我計(jì)入職工福利費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 800貸:應(yīng)付職工薪酬800,同時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來收員工的餐費(fèi),收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個(gè)福利費(fèi)???怎么寫分錄???
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速問速答你好,這個(gè)是從工資里面扣除員工的工資嗎?
2023 12/20 14:21
84785026
2023 12/20 14:21
是的,老師
東老師
2023 12/20 14:22
但是后來收員工的餐費(fèi),收了200,收的這200從員工工資中扣除,你看這個(gè)錢不是你們收到的嗎?是通員工扣下來給你們的還是員工自己付的?
84785026
2023 12/20 14:22
發(fā)工資的時(shí)候少付200元給員工
東老師
2023 12/20 14:24
你如果是從員工工資扣的話,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785026
2023 12/20 14:28
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 800 貸 其他應(yīng)收款 200 貸:應(yīng)付職工薪酬 600借:應(yīng)付職工薪酬600 其他應(yīng)收 200 貸 銀行存款
84785026
2023 12/20 14:28
這樣寫對(duì)嗎
東老師
2023 12/20 14:31
對(duì)的,沒錯(cuò)的,就是這么做的
84785026
2023 12/20 14:33
但是銀行存款實(shí)際只支付了600元
東老師
2023 12/20 14:34
沒太明白你說是什么意思?
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