問(wèn)題已解決

老師好,想問(wèn)一下,轉(zhuǎn)給店長(zhǎng)代付兼職員工工資,怎么做賬

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/19 17:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借,成本費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款
2023 12/19 17:19
84784996
2023 12/19 17:20
好的老師我也是這樣做,只是不確定要不要用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
東老師
2023 12/19 17:21
你也可以通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)渡一下
84784996
2023 12/19 17:22
借:成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎,然后借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
東老師
2023 12/19 17:23
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么做賬的
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