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老師:您好!請問增值稅本月申報(bào)用了上月留抵稅額,怎么做留抵這筆發(fā)生額的會計(jì)分錄?

84784971| 提問時(shí)間:2023 12/19 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,上一個(gè)月留底用了哪個(gè)科目???
2023 12/19 10:30
84784971
2023 12/19 10:33
在應(yīng)交稅費(fèi)科目
郭老師
2023 12/19 10:34
你好,具體的是哪一個(gè)明細(xì) 你這個(gè)月需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 然后抵扣了留底,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸留底科目。
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