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外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表應該如何填寫?
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速問速答外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表的填寫步驟如下:
填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的“第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次”。如果出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在“第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額”欄次。
填寫《增值稅減免稅申報明細表》第8欄“出口免稅-免征增值稅項目銷售額”欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額要填寫在“第9欄——其中:跨境服務(wù)”欄次。
用于出口退稅的進項稅額勾選后,填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的“第26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣”欄次。
檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù)(自動提數(shù)),檢查無誤就可以提交申報。
2023 12/13 17:42
84785035
2023 12/13 17:46
用于出口退稅的進項稅額勾選后,填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的“第26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣”欄次。? ?這個是在出口退稅勾選那里勾選確認后就會提取到嗎
84785035
2023 12/13 17:48
這個銷售額是要外幣換算過來吧,這個匯率應該取什么時候的呢
易 老師
2023 12/13 17:50
同學您好,一般用報關(guān)單上注明日期的匯率
84785035
2023 12/13 17:53
用于出口退稅的進項稅額勾選后,填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的“第26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣”欄次。? ?這個是在出口退稅勾選那里勾選確認后就會提取到嗎
易 老師
2023 12/13 17:53
學員您好,是的,對的
84785035
2023 12/13 17:54
申報完成之后再辦理相關(guān)出口退稅業(yè)務(wù)是嗎
易 老師
2023 12/13 17:55
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
84785035
2023 12/13 17:55
那個出口退稅勾選是有多少就有多少嗎
易 老師
2023 12/13 17:59
不是,退稅是要比較的,退的是進項以內(nèi)的款,供應商開票,納稅給國家,稅局才能退稅給企業(yè),如您進項都沒有收到或不足(退稅率一般小于征稅率如退稅10%,征稅13%),出口了雖有退稅權(quán)利但退稅條件要滿足才能退,如要退你10元,但你進項只有5元退5元,余5元有進項后再退,如你有進項10元,但出口只須退5元,則也是退5元,余5元等以后出口再退
84785035
2023 12/13 18:09
那我可以把已經(jīng)開進來的進項先全部勾選了吧,然后后期再對比出口的數(shù)據(jù)進行申請退稅?
易 老師
2023 12/13 18:13
同學您好,學員您好,是的,對的
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