問(wèn)題已解決

老師,你好。我們是建筑總承包公司,一個(gè)項(xiàng)目的臨建部分(100萬(wàn))勞務(wù)分包給勞務(wù)公司30萬(wàn)(清包工),收到勞務(wù)公司3%增值稅專(zhuān)票,是100萬(wàn)可以減去分包金額30萬(wàn)算增值稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不可以減去分包款?還是可以減去分包款繳納增值稅又可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/13 13:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話100萬(wàn)可以減去分包金額30萬(wàn)算增值稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)意思
2023 12/13 13:19
84784996
2023 12/13 13:20
那我是直接抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有100萬(wàn)減去分包30萬(wàn)算可以么?
小鎖老師
2023 12/13 16:20
可以,這個(gè)也是可以的處理方式,你好
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