問題已解決

先轉(zhuǎn)賬付款給供應商,后面再開發(fā)票,怎么做賬

84785046| 提問時間:2023 12/12 23:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借:預付賬款,貸:銀行存款。借庫存商品管理費用貸預付賬款
2023 12/12 23:53
84785046
2023 12/12 23:58
預付賬款月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785046
2023 12/13 00:03
還有如果先收到發(fā)票,再付款呢
易 老師
2023 12/13 10:34
你好,1不 要的,這種情況 不要的
易 老師
2023 12/13 10:36
借:管理費用原材料等等,等科目應交稅費應交增值稅進項稅額貸:應付賬款,支付您好,借:應付賬款,貸:銀行存款,
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