問題已解決

先轉(zhuǎn)賬付款給供應(yīng)商,后面再開發(fā)票,怎么做賬

84785046| 提問時(shí)間:2023 12/12 23:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借庫存商品管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2023 12/12 23:53
84785046
2023 12/12 23:58
預(yù)付賬款月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785046
2023 12/13 00:03
還有如果先收到發(fā)票,再付款呢
易 老師
2023 12/13 10:34
你好,1不 要的,這種情況 不要的
易 老師
2023 12/13 10:36
借:管理費(fèi)用原材料等等,等科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款,支付您好,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~