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老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?

84784992| 提問時間:2023 12/12 16:20
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,更正申報就體現(xiàn)在你更正當(dāng)月的申報表了呢
2023 12/12 16:30
84784992
2023 12/12 16:39
更正的是一月的。已經(jīng)更正完了,補交了稅,補交的填到哪?
賈小田老師
2023 12/12 16:48
更正的就是體現(xiàn)在你1月的申報表了呢,你1月的申報表就已經(jīng)不是最開始的數(shù)據(jù)了,已經(jīng)更新成你更正之后的了
84784992
2023 12/12 17:01
我更正了一月的報表,但是一月沒有交那么多錢,10月更正完補交了一部分啊有補交稅款,肯定要填寫在哪個位置啊
賈小田老師
2023 12/12 17:03
你10月更正的不是1月的報表嗎?你把報表數(shù)據(jù)改了才能補稅呢
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