問(wèn)題已解決

老師,收到的多繳印花稅退款是去年的,科目沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”,具體分錄應(yīng)該怎么做呢?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 16:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
直接 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 12/12 16:18
84785042
2023 12/12 16:22
我們平常印花稅直接入銷(xiāo)售費(fèi)用,對(duì)嗎?直接入銷(xiāo)售費(fèi)用的收到去年多繳的退稅款也計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎
家權(quán)老師
2023 12/12 16:25
是的,就是一樣處理的嗯
84785042
2023 12/12 16:37
那老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)入稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)有何不同?公司讓我附加稅這些不能計(jì)入稅金及附加是什么原因?
家權(quán)老師
2023 12/12 16:41
這個(gè)不是自己想怎么做就怎么做哈,不然拿會(huì)計(jì)制度干嘛呢?
84785042
2023 12/12 16:45
所以想知道為什么嘻嘻
家權(quán)老師
2023 12/12 16:46
這個(gè)是領(lǐng)導(dǎo)自己掩耳盜鈴。查到一樣的死翹翹的
84785042
2023 12/12 17:08
那不可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎
家權(quán)老師
2023 12/12 17:10
本身就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的
84785042
2023 12/12 17:15
公司讓我計(jì)入其他應(yīng)交款,也可以吧
家權(quán)老師
2023 12/12 17:16
那個(gè)是老會(huì)計(jì)制度的了,現(xiàn)在沒(méi)有那個(gè)科目
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