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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到對(duì)方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,這個(gè)你們是購(gòu)買方,對(duì)吧?
2023 12/12 11:35
84785043
2023 12/12 11:35
是啊,收到發(fā)票
東老師
2023 12/12 11:36
你們收到的這個(gè)的話在附表2填進(jìn)行時(shí)的轉(zhuǎn)出就可以
84785043
2023 12/12 11:37
這張發(fā)票前期我們也沒(méi)有認(rèn)證抵扣
東老師
2023 12/12 11:38
你如果也沒(méi)有認(rèn)證的話,就不用申報(bào)的時(shí)候填寫
84785043
2023 12/12 11:38
好的,謝謝
東老師
2023 12/12 11:38
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
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