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歷史遺留的應(yīng)付賬款余額貸方怎么平賬

84785021| 提問時間:2023 12/11 16:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 計(jì)入營業(yè)外收入就可以了
2023 12/11 16:26
84785021
2023 12/11 16:27
那收入多了利潤較高不是要交企業(yè)所得稅
84785021
2023 12/11 16:27
貸方余額比較大的
劉艷紅老師
2023 12/11 16:28
對呀,這種不要付的,就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,你可以慢慢轉(zhuǎn)
84785021
2023 12/11 16:30
現(xiàn)在年底了需要清賬的
84785021
2023 12/11 16:30
急需調(diào)平
劉艷紅老師
2023 12/11 16:32
那你就一次性轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785021
2023 12/11 16:33
之前做錯賬的
84785021
2023 12/11 16:34
還有其他方法嗎
劉艷紅老師
2023 12/11 16:35
如果是做錯賬,就把前面的分錄做負(fù)數(shù)分錄
84785021
2023 12/11 16:39
紅沖嗎 商品有入庫,有結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品為零,紅沖,庫存商品為負(fù)數(shù)了
劉艷紅老師
2023 12/11 16:40
因?yàn)槟闱懊娑嘧隽顺杀?,所以你現(xiàn)在計(jì)入營業(yè)外收入也是一樣的,也是交稅
84785021
2023 12/11 17:00
正確分錄怎么做啊
劉艷紅老師
2023 12/11 17:02
借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 或把前面所有關(guān)于這個的分錄,全都做負(fù)數(shù)分錄
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