問題已解決
貨物稅款由對方負(fù)責(zé),該貨物發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常抵扣嗎?
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速問速答可以在合同中約定稅款由對方支付嗎?
2023 12/11 15:06
84785019
2023 12/11 15:08
那我開出的金額就是不含稅銷售額對嗎?
84785019
2023 12/11 15:11
比如銷售10萬,增值稅1萬,附加1萬,那我的應(yīng)收是12萬,收入10萬,增值稅和附加我就做代收代繳?
84785019
2023 12/11 15:12
比如銷售10萬,增值稅1萬,附加1萬,那我的應(yīng)收是12萬,收入10萬,增值稅和附加我就做代收代繳?
84785019
2023 12/11 15:19
合同約定相關(guān)稅款由對方支付,我開票可能就只含增值稅,比如不含稅收入10萬+1.3的增值稅,我的應(yīng)收是11.3萬,附加是含不了吧?
84785019
2023 12/11 15:25
那增值稅附加對方支付給我的時(shí)候我怎么做科目處理?
84785019
2023 12/11 15:29
那增值稅附加還是計(jì)入我公司的稅金里?
84785019
2023 12/11 15:29
那增值稅附加還是計(jì)入我公司的稅金里?
84785019
2023 12/11 15:30
那增值稅附加還是計(jì)入我公司的稅金里?
84785019
2023 12/11 15:31
那增值稅附加還是計(jì)入我公司的稅金里?
84785019
2023 12/11 15:33
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 12/11 15:05
同學(xué),你好
可以抵扣
小菲老師
2023 12/11 15:06
同學(xué),你好
嗯,是可以的
小菲老師
2023 12/11 15:10
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
小菲老師
2023 12/11 15:12
同學(xué),你好
你開票金額多少??你收到錢多少??
小菲老師
2023 12/11 15:20
同學(xué),你好
對的,你開票11.3,里面包含增值稅的
小菲老師
2023 12/11 15:26
同學(xué),你好
超過發(fā)票收到的錢,計(jì)入營業(yè)外收入
小菲老師
2023 12/11 15:29
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
小菲老師
2023 12/11 15:30
同學(xué),你好
是的,計(jì)入你公司的稅金
小菲老師
2023 12/11 15:32
同學(xué),你好
增值稅、附加都入你們公司的稅金里
小菲老師
2023 12/11 15:34
不客氣,祝工作順利
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