問題已解決
老師,公司是一般納稅人,處置已提足折舊,殘值剩余3003.98元的辦公家具,現(xiàn)在處置后收到300元現(xiàn)金,我需要把收到的現(xiàn)金與殘值差額轉(zhuǎn)到累計折舊嗎,具體賬務(wù)怎么處理,謝謝
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速問速答借:現(xiàn)金
資產(chǎn)處置損益
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023 12/11 14:18
84784983
2023 12/11 14:25
老師,我那個殘值與現(xiàn)金間的差額怎么處理
岳老師
2023 12/11 14:28
“已提足折舊,殘值剩余3003.98元”,這兩句話矛盾呢?你固定資產(chǎn)原值多少,提了多少折舊了?
84784983
2023 12/11 14:30
借:現(xiàn)金 300
資產(chǎn)處置損益 6
累計折舊 2703.98
貸:固定資產(chǎn) 3003.98
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6
老師這樣寫對嗎
岳老師
2023 12/11 14:31
我需要知道你的事實,才能告訴你對不對。
你固定資產(chǎn)原值多少,提了多少折舊了?
84784983
2023 12/11 14:38
原值22098.29,已提折舊20993.19,殘值余額1105.1
借:現(xiàn)金 300
資產(chǎn)處置損益 6
累計折舊 805.1
貸:固定資產(chǎn) 1105.1
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6
剛才殘值余額寫錯了
岳老師
2023 12/11 15:14
借:現(xiàn)金 300
資產(chǎn)處置損益 839.61
累計折舊 20993.19
貸:固定資產(chǎn) 22098.29
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)34.51
84784983
2023 12/11 15:19
老師,咱這稅率用的是多少,謝謝
84784983
2023 12/11 15:27
老師不好意思,銷項稅額沒明白怎么計算的,麻煩您在說下,謝謝
岳老師
2023 12/11 15:29
13%稅率呀,因為是一般納稅人。
300/1.13*13%=34.51
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