問題已解決

假定金麓公司202x年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)的會計分錄。(1)4日,銷售給永發(fā)公司甲產(chǎn)品1000件,每件售價500元,乙產(chǎn)品200件,每件售價160元,貨款為532000元,增值稅稅額為69160元,價稅款均已收存銀行。(2)16日,開出轉(zhuǎn)賬支票,支付本月的廣告費3200元,增值稅稅額192元。(3)16日,銷售給永達(dá)公司甲產(chǎn)品400件,每件售價500元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,價稅款尚未收到。(4)18日,向永星公司出售原材料,貨款20000元,增值稅稅額為2600元,價稅款均已收存銀行。(5)19日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付行政管理部門的辦公費9200元,相關(guān)稅費忽略不計。(8)20日,收到星海公司違反合同的違約金5000元,存入銀行。(9)21日,以銀行存款向某遭受洪災(zāi)地區(qū)捐贈救濟金24000元。(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品的成本,本月銷售甲產(chǎn)品1400件,單位成本240元/件,銷售乙產(chǎn)品200件,單位成本110元/件。(11)31日,結(jié)轉(zhuǎn)向永星公司出售原材料的成本12000元。(14)31日,通過銀行結(jié)算本季度短期借款利息360

84785034| 提問時間:2023 12/11 09:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 12/11 09:51
暖暖老師
2023 12/11 09:55
1借銀行存款601160 貸主營業(yè)務(wù)收入532000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅69160
暖暖老師
2023 12/11 09:55
2借銷售費用3200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅192 貸銀行存款
暖暖老師
2023 12/11 09:56
3借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000
暖暖老師
2023 12/11 09:56
4借銀行存款22600 貸其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2600
暖暖老師
2023 12/11 09:56
5借管理費用9200 貸銀行存款9200
暖暖老師
2023 12/11 09:57
8借銀行存款5000 貸營業(yè)外收入5000
暖暖老師
2023 12/11 09:57
9借營業(yè)外支出24000 貸銀行存款24000
暖暖老師
2023 12/11 09:57
10借主營業(yè)務(wù)成本358000 貸庫存商品358000
暖暖老師
2023 12/11 09:58
11借其他業(yè)務(wù)成本12000 貸原材料12000
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