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年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

84785001| 提問時(shí)間:2023 12/08 22:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 一般來說進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在期末是不會(huì)留有余額的,如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在期末出現(xiàn)了留有余額的情況,需要將沒有繳納的增值稅通過轉(zhuǎn)出未交增值稅一欄轉(zhuǎn)交到應(yīng)繳稅金-未繳納增值稅的貸方或者將這個(gè)月多繳納的增值稅通過轉(zhuǎn)出多交增值稅一欄轉(zhuǎn)交到應(yīng)繳稅金-未繳納增值稅的借方。
2023 12/08 22:25
84785001
2023 12/08 22:30
可以寫一個(gè)分錄嗎
84785001
2023 12/08 22:31
比如 借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出
84785001
2023 12/08 22:31
后面怎么寫
84785001
2023 12/08 22:33
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出), 月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
84785001
2023 12/08 22:34
比如這個(gè)人他已經(jīng)轉(zhuǎn)出已經(jīng)沒有余額了 年末還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
王超老師
2023 12/09 07:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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