問題已解決

老師,下午好!請問一下,印花稅(購銷合同)按次申報計稅依據(jù)是什么?所屬期要怎么填的?

84784986| 提問時間:2023 12/08 15:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,購買合同和銷售合同合同金額合計 填寫當天的日期。
2023 12/08 15:55
84784986
2023 12/08 16:08
老師,購買合同和銷售合同合計一起是2023年全年的還是只是2023年12月份的,前幾天專管員才通知我們申報印花稅!今天申報所屬期是不是填12月8日??!
郭老師
2023 12/08 16:11
你好,當月申報當月的哪一個月發(fā)生的,填寫哪一個月。
84784986
2023 12/08 16:14
我還是不明白,按次申報是什么意思?計稅依據(jù)是填全年簽的購銷合同總金額還是只是填12月份簽的購銷合同金額?
郭老師
2023 12/08 16:14
在申報是當月申報當月的不能超過15天。
84784986
2023 12/08 16:22
意思就是現(xiàn)在是12月份申報11月份的,購銷合同就是11月份簽的合同,以前月份簽的購銷合同不用填,是這個意思嗎?老師!
郭老師
2023 12/08 16:23
不是這個意思的,按次申報是當月申報當月的,你申報的晚了,你發(fā)現(xiàn)不了嗎?
84784986
2023 12/08 16:46
那現(xiàn)在12月份怎么申報?請老師指點一下!我們11月份簽了1份購銷合同不含稅金額是120萬!
郭老師
2023 12/08 16:47
你好,填寫現(xiàn)在的日期就可以的,如果你稅務(wù)局沒有要求 金額就是填寫之前你沒有交應(yīng)該繳納的所有的合計。
84784986
2023 12/08 17:35
填2023年1-11月所有簽的購銷合同的合計金額嗎?可能加上3000萬,稅太高了吧!
郭老師
2023 12/08 17:38
對的,是的,是這么做的
84784986
2023 12/08 17:39
可不可以只報一半啊!要不然稅太高了,被老板罵了!
郭老師
2023 12/08 17:40
你稅務(wù)局都能查到,你再申報不合適吧?這個你們自己決定。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~