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老師,我們是典當(dāng)行的,專門做當(dāng)車業(yè)務(wù),然后我們在租了個(gè)專門放車輛的車位,對方開具發(fā)票給我們了,怎么做賬務(wù)處理?

84785046| 提問時(shí)間:2023 12/08 15:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 開了多長時(shí)間的 計(jì)入長期待攤費(fèi)用
2023 12/08 15:27
84785046
2023 12/08 15:28
老師,對方每個(gè)月都開330塊錢發(fā)票給我們,我們按月支付的,我前面一直放入銷售費(fèi)用~車位費(fèi)里面去了
樸老師
2023 12/08 15:32
同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用科目就可以了
84785046
2023 12/08 15:38
老師,是管理費(fèi)用,還是銷售費(fèi)用嗎?二級明細(xì)是什么好些嗎?
樸老師
2023 12/08 15:45
看是什么部門用的哦
84785046
2023 12/08 15:49
老師,我們沒有規(guī)定是哪個(gè)部門的,是公司專門租車位來放車的,我們是做典當(dāng)?shù)模?/div>
樸老師
2023 12/08 15:50
計(jì)入銷售費(fèi)用租金這樣就可以
84785046
2023 12/08 15:52
老師,我前面做了銷售費(fèi)用租賃費(fèi)對嗎?
樸老師
2023 12/08 15:53
這個(gè)也是可以的哦
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