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老師我們之前多交了增值稅 ,上上個(gè)月報(bào)稅還顯示在哪里 上個(gè)月報(bào)稅 那個(gè)多交的稅不顯示了 我是不是要做一筆轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄怎么寫

84784984| 提問時(shí)間:2023 12/08 14:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.確認(rèn)多交的增值稅稅額:首先需要確定多交的增值稅稅額。這可以通過(guò)查看之前的申報(bào)記錄或者與稅務(wù)部門溝通獲得確認(rèn)。 2.轉(zhuǎn)出多交的增值稅:在賬目中轉(zhuǎn)出多交的增值稅。具體的分錄格式如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) [多交的稅額]貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 [多交的稅額] 這樣做的目的是將多交的增值稅從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目中轉(zhuǎn)出,并記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目中。 1.結(jié)平賬目:在轉(zhuǎn)出多交的增值稅后,需要結(jié)平相關(guān)的會(huì)計(jì)科目。具體的分錄格式如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 [多交的稅額]貸:銀行存款 [多交的稅額]
2023 12/08 14:56
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