問題已解決
老師我們是購買方、銷售方開了一次銷售折讓、這個怎么做會計分錄呀
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速問速答借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款 負數(shù)
2023 12/08 11:26
84784956
2023 12/08 11:27
應(yīng)付賬款在貸方還是借方
家權(quán)老師
2023 12/08 11:32
應(yīng)付賬款 貸方負數(shù)
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