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稅控盤設(shè)備怎么抵減增值稅

84785029| 提問時(shí)間:2023 12/08 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是第一次買的嗎?如果是的話,200全額抵扣。
2023 12/08 10:29
84785029
2023 12/08 10:41
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有280元的稅控系統(tǒng) 技術(shù)維護(hù)費(fèi),現(xiàn)在有一臺(tái)舊車出售可以抵減掉嗎?
郭老師
2023 12/08 10:42
你好,你一直沒有抵扣的可以啊。
84785029
2023 12/08 10:45
舊車出售稅額862.83,分錄怎么處理?
郭老師
2023 12/08 10:46
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785029
2023 12/08 10:49
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有280元的稅控系統(tǒng) 技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么抵減呢?
郭老師
2023 12/08 10:50
改寫到主表應(yīng)納稅減征額,還有附表四減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面呀。
84785029
2023 12/08 10:52
賬上要怎么處理呢?
郭老師
2023 12/08 10:55
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785029
2023 12/08 10:56
借:庫存現(xiàn)金7500 貸:固定資產(chǎn)清理6637.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額582.83 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,可以這樣嗎?
郭老師
2023 12/08 10:57
可以的,可以這么做的。
84785029
2023 12/08 11:11
分錄可以這樣做嗎
郭老師
2023 12/08 11:14
可以的,但是你有一個(gè)弊端,就是你的申報(bào)表銷項(xiàng)稅額和賬上的不一樣。
84785029
2023 12/08 11:15
下個(gè)月申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),主表和附表四要怎么填寫呢?
郭老師
2023 12/08 11:17
分別 應(yīng)納稅減征額、 實(shí)際抵扣金額、本期發(fā)生額。
84785029
2023 12/08 11:28
主表23欄應(yīng)納稅減征額280 增值稅減免稅表本期實(shí)際抵減稅額280、本期發(fā)生額280。
84785029
2023 12/08 11:30
電腦報(bào)廢處理,金蝶系統(tǒng)可以批量報(bào)廢嗎?
郭老師
2023 12/08 11:30
對(duì)的,可以這么做的。
84785029
2023 12/08 11:31
不同年份電腦報(bào)廢處理,金蝶系統(tǒng)可以批量報(bào)廢嗎?不知道怎么批量處理
郭老師
2023 12/08 11:33
你好,固定資產(chǎn)卡片處置就可以的,挨個(gè)做。
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