問題已解決
你好老師,12月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在1月份申報增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進項專票是12月份認證還是1月份報稅期前認證, 12月開的銷項票,是必須要12月底前進行認證勾選,還是在1月15號報稅期前認證勾選都是可以抵扣我12月份開的銷項票的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是1月份報稅期前認證,在1月15號報稅期前認證勾選都是可以抵扣
2023 12/07 19:51
閱讀 631
你好老師,12月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在1月份申報增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進項專票是12月份認證還是1月份報稅期前認證, 12月開的銷項票,是必須要12月底前進行認證勾選,還是在1月15號報稅期前認證勾選都是可以抵扣我12月份開的銷項票的
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容