問題已解決

老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當(dāng)時在開票軟件點了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784949| 提問時間:2023 12/07 15:44
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),是有這樣一種可能性啊,但是你們可以解釋嘛,是因為我們上月該紅沖了,他該作廢了,沒有作廢成嗎 我個月紅沖了也及時進行糾正了,我覺得應(yīng)該不是個問題
2023 12/07 15:46
84784949
2023 12/07 15:48
嗯,那老師我這個月做賬怎么做?可以把12月的紅沖票放到11月份里面直接先做一筆正數(shù)再做一個負數(shù)紅沖掉嗎?這樣就不存在虛增收入了,月末結(jié)轉(zhuǎn)跟正常實際情況一致
立峰老師
2023 12/07 15:50
你手工在11月做一個輔助發(fā)票,它會讓你的申報表和開票系統(tǒng)的數(shù)對不上,你如果在歐票數(shù)里邊直接填一個負數(shù),恐怕你申報不了啊,所以建議還是12月正,11月正常申報,12月再紅沖。
84784949
2023 12/07 15:55
老師的意思我不太明白,意思是開票數(shù)如果當(dāng)月負數(shù)申報不了嗎?但是我是今天才開的紅沖票,那個下個月申報的時候電子稅務(wù)局不就是直接根據(jù)開票系統(tǒng)的紅字發(fā)票數(shù)帶過來直接申報嗎?我現(xiàn)在問的就是做賬的問題月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,因為沒有這個收入也沒有成本,申報我肯定是這個月正常申報,然后下個月在電子稅務(wù)局再報紅字的。
立峰老師
2023 12/07 15:57
申報是這個月正常申報,然后下個月在電子稅務(wù)局再報紅字的。 下個月有紅沖票,他是在增值稅申報表的正常欄次記錄的。 但是你如果在11月想把這個因素抵減掉,你只有在無票收入里用紅字,在網(wǎng)上應(yīng)是申報不了的。你可以試試
84784949
2023 12/07 16:00
不是,我這個月電子稅務(wù)局申報肯定是正常申報的,就是說這個賬上我不知道怎么做分錄,也就是說我不想要這個月月末結(jié)轉(zhuǎn)虛增出來一個收入啊。而且下個月的那個結(jié)轉(zhuǎn)出來收入又是負數(shù),這個怎么辦呢?
立峰老師
2023 12/07 16:01
你好同學(xué),借:應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。
立峰老師
2023 12/07 16:02
下月紅字發(fā)票開具后,把它反沖就行了,不缺收入。
立峰老師
2023 12/07 16:02
下月紅字發(fā)票開具后,把它反沖就行了,不缺確認收入。
84784949
2023 12/07 16:03
你的意思是根本不用做收入這筆分錄是嗎?
立峰老師
2023 12/07 16:04
是的,他就不是收入,我們所以不用做收入嘛。
立峰老師
2023 12/07 16:04
剛好這一月又不用申報,且所得稅,所以就不全收入都可以。
84784949
2023 12/07 16:09
那就是說,我只用作稅這部分的分錄,就是借方用應(yīng)收賬款用這個科目嗎?貸方是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅那我這個月也沒有稅金繳啊,這還要做賬嗎/都是進項稅抵扣掉了。只是進項稅金額可能要比開錯的這筆銷項稅多,才能抵扣完。
立峰老師
2023 12/07 16:10
是的。因為你沒有抵扣掉,銷項稅額是有的。
84784949
2023 12/07 16:12
不是,我們這個月是沒有什么稅金的,因為進項票足夠多,完全可以抵扣掉這筆開錯的銷項稅,那就等于不用繳稅啊,這個稅這筆分錄也不用做嗎?
立峰老師
2023 12/07 16:13
需要作。不作和申報系統(tǒng)不一樣啊
84784949
2023 12/07 16:18
那老師,麻煩你幫我看下這個分錄怎么做,我的銷項稅額是16513.76元,進項抵扣稅額是16553.30元
立峰老師
2023 12/07 16:24
借:應(yīng)收賬款? 16513.76? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?16513.76?
立峰老師
2023 12/07 16:24
進項稅額也正常作賬。形成留抵,不需要再作處理。
84784949
2023 12/07 16:29
老師,如果只做稅務(wù)處理這部分的話,你看下這個分錄對嗎?我總感覺是做稅務(wù)分錄,就沒有應(yīng)收賬款這個科目了呀
84784949
2023 12/07 16:36
應(yīng)該是這個分錄吧,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就是留抵對吧,這樣做對嗎?
立峰老師
2023 12/07 16:45
你好同學(xué),銷項稅額要先形成啊,我們沒有形成時候是不能轉(zhuǎn)出的。
84784949
2023 12/07 16:47
可是我這個月銷項稅全都被抵扣了呀,怎么做分錄呢?銷項稅16513.76,進項稅16553.30
立峰老師
2023 12/07 16:48
不需要做分錄啊,沒有形成應(yīng)納稅額不需要做會計分錄
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