問題已解決

老師: 您好! 公司申請了重點人群的退稅,這個退稅是符合條件的重點人群計算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當時更改了曾經(jīng)申報繳納的增值稅申報表,現(xiàn)在收到這個退稅應該怎么做賬呢?更改之前的申報表又怎么做賬呢?

84784973| 提問時間:2023 12/07 14:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借銀行,貸營業(yè)外收入?
2023 12/07 14:26
84784973
2023 12/07 14:29
當時改了申報表,相當于是退的增值稅喔
玲老師
2023 12/07 14:32
你好? 借 銀行,貸應交稅費? 這樣?
84784973
2023 12/07 14:36
當初改申報表的時候應該怎么來做呢?
玲老師
2023 12/07 14:38
你好? 按所屬期找到報表 做更正? ?更正時不做分錄? 收到返回沖多交的稅款?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~