問題已解決

老師我現(xiàn)在庫存賬上很大,實(shí)際是沒有庫存的,還有其他應(yīng)付款也過大,我這個(gè)賬務(wù)怎么處理啦,看到接的這個(gè)賬腦殼大呀?

84785022| 提問時(shí)間:2023 12/06 21:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 處理這種情況可以參考以下方式: 1.庫存賬過大但實(shí)際沒有庫存:需要查明庫存賬過大的原因,是否存在漏記、誤記或者計(jì)算錯(cuò)誤等問題。如果存在以上問題,需要及時(shí)更正賬務(wù),以確保賬實(shí)相符。 2.其他應(yīng)付款過大:需要查明其他應(yīng)付款過大的原因,并對應(yīng)付賬款進(jìn)行清理和核實(shí)。如果有不合理的應(yīng)付款項(xiàng),需要及時(shí)與對方單位溝通并進(jìn)行處理。 在處理賬務(wù)時(shí),可以采取以下步驟: 1.對庫存進(jìn)行盤點(diǎn):對實(shí)際庫存進(jìn)行清點(diǎn),并與賬面記錄進(jìn)行核對,以確保賬實(shí)相符。 2.核對其他應(yīng)付款:對其他應(yīng)付款進(jìn)行核對,清理不合理的款項(xiàng),并與相關(guān)單位進(jìn)行溝通和處理。 3.調(diào)整賬務(wù):根據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果和核對的情況,對庫存賬和其他應(yīng)付款進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。 4.建立內(nèi)部控制制度:建立完善的內(nèi)部控制制度,規(guī)范庫存管理和應(yīng)付賬款的管理流程,以避免類似問題再次發(fā)生。
2023 12/06 21:07
84785022
2023 12/06 21:26
是無票收入,走的私卡
84785022
2023 12/06 21:26
老板就是不做無票收入,說是怕不多交稅
王超老師
2023 12/06 21:30
那你這個(gè)是內(nèi)帳還是外賬呢
84785022
2023 12/06 22:01
內(nèi)外賬都是我做
王超老師
2023 12/06 22:12
那你的提問的問題,是內(nèi)帳還是外賬呢
84785022
2023 12/06 22:17
肯定是外賬撒,內(nèi)賬老師我都不問了
王超老師
2023 12/07 06:13
那你按照我第三步和第四步的方法來調(diào)整的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~