問題已解決
請問老師,公司用了已交稅金這個科目,后面才計提增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,其實稅已經(jīng)交了該怎么沖平
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速問速答當(dāng)月交當(dāng)月的稅款只用已交稅金,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
2023 12/05 10:34
84784953
2023 12/05 10:37
財務(wù)用錯了,交10月的增值稅11月用已交稅金該怎么解決呢
84784953
2023 12/05 10:38
期末怎么轉(zhuǎn)呢
玲老師
2023 12/05 10:40
科目用錯了是吧?那就更正處理。借正確的科目,貸已交稅金。
84784953
2023 12/05 10:41
那現(xiàn)在12月份可以更正嗎?怎么更正呢?
玲老師
2023 12/05 10:42
現(xiàn)在可以更正,我上面已經(jīng)給你寫分錄了看一下。
84784953
2023 12/05 10:54
當(dāng)時是借已交稅金貸銀行存款,現(xiàn)在更正是借銀行存款貸已交稅金嗎?
玲老師
2023 12/05 10:57
紅沖是這樣處理。你好
玲老師
2023 12/05 10:57
然后那你再寫一個正確科目的交稅的分錄。
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