問題已解決

就是把上月進項稅抵扣的帳務處理,抵扣完進項要留抵的帳務處理

84784948| 提問時間:2023 12/04 16:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你這個是什么意思?
2023 12/04 16:37
84784948
2023 12/04 16:37
就是認證進項的帳務處理
東老師
2023 12/04 16:38
借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款
84784948
2023 12/04 16:39
取得進項這月在抵扣平臺已經(jīng)勾選了需要做帳務處理吧
東老師
2023 12/04 16:39
對,這個肯定是需要建議做賬的
84784948
2023 12/04 16:41
取得進項專票我已經(jīng)做了帳務處理,借:庫存商品,進項稅,貸:預付賬款
84784948
2023 12/04 16:42
勾選的發(fā)票怎么做帳
東老師
2023 12/04 16:42
對的,就是這么做的
84784948
2023 12/04 16:44
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么入帳
東老師
2023 12/04 16:44
就是按照上面這么做賬的
84784948
2023 12/04 16:46
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么做帳
東老師
2023 12/04 16:47
借庫存商品/費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
84784948
2023 12/04 16:50
抵扣進項需要認證嗎
東老師
2023 12/04 16:50
肯定需要,不認證也無法抵扣的
84784948
2023 12/04 16:52
抵扣進項需要做認證分錄嗎
東老師
2023 12/04 16:53
肯定是需要做認證的會計分錄
84784948
2023 12/04 16:57
怎么做分錄
東老師
2023 12/04 16:59
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅(銷項稅額和進項稅額差額)
84784948
2023 12/04 17:05
借:應交增值稅_進項稅額,貸:待抵扣認證進項稅
84784948
2023 12/04 17:05
這樣做對嗎
東老師
2023 12/04 17:05
這個是沒認證轉到進項稅額的會計分錄
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