問題已解決

11月1號(hào)在電子稅局開了一張票,今天申報(bào)發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)面沒認(rèn)證,我怎么處理呢? 這個(gè)月需要申報(bào)嗎

84784995| 提問時(shí)間:2023 12/04 14:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就可以了 需要正常申報(bào)的。
2023 12/04 14:03
84784995
2023 12/04 14:06
那這個(gè)月還需要進(jìn)項(xiàng)抵扣,12月沖紅會(huì)退這些進(jìn)項(xiàng)嘛
郭老師
2023 12/04 14:06
你好,一般納稅人一般不會(huì)退稅的,留著可以以后抵扣。
84784995
2023 12/04 14:11
?我知道 會(huì)作為我的留抵對(duì)吧
郭老師
2023 12/04 14:12
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784995
2023 12/04 14:14
好的 謝謝老師
郭老師
2023 12/04 14:15
不用客氣,工作愉快。
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