問題已解決

開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅?

84785036| 提問時(shí)間:2023 12/02 21:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)之前申報(bào)過正數(shù)的嗎
2023 12/02 21:01
84785036
2023 12/02 21:02
申報(bào)過了老師。
小鎖老師
2023 12/02 21:02
那樣的話,需要在開票的位置,寫負(fù)數(shù)這個(gè)金額就可以的,你好
84785036
2023 12/02 21:03
怎么申報(bào)呢?
小鎖老師
2023 12/02 21:04
可以打開申報(bào)表,截個(gè)圖,我給您說位置
84785036
2023 12/02 21:07
在第幾行填寫負(fù)數(shù)發(fā)票金額啊老師
小鎖老師
2023 12/02 21:08
在13%開具增值稅發(fā)票的位置,里邊寫負(fù)數(shù),這個(gè)就行
84785036
2023 12/02 21:13
這個(gè)月50加上紅沖的10,填寫40就可以嗎?把這40填在一起
小鎖老師
2023 12/02 21:13
這個(gè)是可以的可以這樣
84785036
2023 12/02 21:14
本月的50和上月紅沖的10不用填寫再一起。
小鎖老師
2023 12/02 21:14
這樣的話就是合計(jì)寫40就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~