問題已解決

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的,一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應(yīng)付款-法人墊付的,后來發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費用,應(yīng)交稅費-進項稅,貸其他應(yīng)付款款-法人,那我一開始的分錄怎么改

84785028| 提問時間:2023 12/02 08:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費用 負數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023 12/02 08:55
84785028
2023 12/02 08:59
老師通行費多的話我就按有3個點還有9個點分開整理,就不按給開票的單位名稱整理了,這樣可以嗎
小菲老師
2023 12/02 09:00
同學(xué),你好 匯總一次做賬就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~