問題已解決
老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的,一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應(yīng)付款-法人墊付的,后來發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費用,應(yīng)交稅費-進項稅,貸其他應(yīng)付款款-法人,那我一開始的分錄怎么改
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速問速答同學(xué),你好
借:管理費用 負數(shù)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023 12/02 08:55
84785028
2023 12/02 08:59
老師通行費多的話我就按有3個點還有9個點分開整理,就不按給開票的單位名稱整理了,這樣可以嗎
小菲老師
2023 12/02 09:00
同學(xué),你好
匯總一次做賬就行
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