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合作社為農(nóng)戶提供施肥農(nóng)業(yè)服務(wù),得到政府的農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼是專項(xiàng)款,之后用這個(gè)專項(xiàng)款購買肥料。 一、這個(gè)農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼增值稅需要申報(bào)嗎?要并入企業(yè)所得稅申報(bào)嗎? 二、從得到專項(xiàng)款,到購買原料,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做?

84784969| 提問時(shí)間:2023 12/01 19:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
一、農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼的增值稅和所得稅申報(bào)問題: 增值稅申報(bào):一般來說,如果合作社提供的農(nóng)業(yè)服務(wù)沒有收取農(nóng)戶的服務(wù)費(fèi)用,而是直接從政府獲得補(bǔ)貼,那么這個(gè)補(bǔ)貼應(yīng)該不需要繳納增值稅。如果合作社收取了農(nóng)戶的服務(wù)費(fèi)用,那么這個(gè)費(fèi)用需要繳納增值稅。具體情況需要結(jié)合當(dāng)?shù)氐亩愂照哌M(jìn)行判斷。 企業(yè)所得稅申報(bào):合作社得到的農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼是否需要繳納企業(yè)所得稅,需要具體分析。如果補(bǔ)貼是針對(duì)合作社提供農(nóng)業(yè)服務(wù)的補(bǔ)償,那么應(yīng)該作為收入計(jì)入企業(yè)所得稅的申報(bào)中。如果補(bǔ)貼是政府對(duì)合作社的扶持資金,沒有具體補(bǔ)償合作社提供農(nóng)業(yè)服務(wù)的費(fèi)用,那么可能不需要繳納企業(yè)所得稅。具體情況需要參考當(dāng)?shù)氐亩愂照吆秃献魃绲木唧w情況來確定。 二、從得到專項(xiàng)款,到購買原料,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄: 當(dāng)合作社收到政府的農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼專項(xiàng)款時(shí),可以按照以下分錄進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款(或補(bǔ)貼收入) 當(dāng)合作社使用專項(xiàng)款購買肥料時(shí),可以按照以下分錄進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:原材料——肥料 貸:銀行存款 當(dāng)合作社完成肥料采購后,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本??梢允褂靡韵路咒涍M(jìn)行賬務(wù)處理: 借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 貸:原材料——肥料 以上是合作社從得到專項(xiàng)款到購買原料,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)處理方式。
2023 12/01 19:14
84784969
2023 12/01 19:17
不是說得到專項(xiàng)款要用專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目嗎?然后支出從這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款支付?
樸老師
2023 12/02 09:07
不是的專項(xiàng)應(yīng)付款最后是結(jié)轉(zhuǎn)到損益的
84784969
2023 12/02 11:32
是不是專項(xiàng)款用完了,才結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目,那這筆摘要怎么寫?
樸老師
2023 12/02 11:40
對(duì) 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
84784969
2023 12/02 13:27
老師,因?yàn)槲覀冞@個(gè)服務(wù)補(bǔ)貼,跟我們?yōu)檗r(nóng)戶服務(wù)的農(nóng)地?cái)?shù)量有關(guān),所以我認(rèn)為需要繳納增值稅的,但是又是專項(xiàng)款,所以企業(yè)所得稅就屬于不征稅收入。 收到專項(xiàng)款:(這筆服務(wù)補(bǔ)貼申報(bào)增值稅) 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-專項(xiàng)應(yīng)付款9900.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)99.01 用專項(xiàng)款購買肥料種子等 借:農(nóng)業(yè)成本 9000 貸:銀行存款9000 結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本-專項(xiàng)應(yīng)付款9000 貸:農(nóng)業(yè)成本9000 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,就不做你上面那個(gè)分錄,借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入了。 并且在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,10000元填入不征稅收入,相關(guān)的成本9000元也不能計(jì)入抵扣。不知道這樣對(duì)嗎?
樸老師
2023 12/02 13:39
可以的,你有紅頭文件就可以
84784969
2023 12/02 13:49
那以上的分錄對(duì)嗎
樸老師
2023 12/02 14:49
同學(xué)你好 分錄是可以的
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