問題已解決

想問下實務中這種情況是怎么操作的,比如一個企業(yè)中有專門的稅務會計,也有記賬會計,那么如果企業(yè)購進貨物時候,如果取得專票的話,這個票會一個記賬聯(lián)給到記賬會計?一個抵扣聯(lián)給到稅務會計?一般不是先做賬再報稅嗎?因為現在進項稅發(fā)票不是取消了認證期限了嗎,稅務會計不會每個月把取得的進項稅發(fā)票全部拿來認證,那記賬會計拿到這個專票后是計入應交稅費_應交增值稅(進項稅)還是應交稅費-待認證進項稅呢?如果計入了待認證進項稅的話,實務中稅務會計把這部分發(fā)票認證之后,是稅務會計把這個待認證轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額),還是由記賬會計做這筆分錄呢,實務中操作是怎樣的流程呢

84784986| 提問時間:2023 12/01 16:43
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,像你說的這種分的這么細的話,肯定是需要稅務會計計算好,已經勾選抵扣的,提交給做賬會計的呢
2023 12/01 16:46
84784986
2023 12/01 16:49
不是認證在每個月的1號對上月進項認證嗎,不是要看那個企業(yè)的稅負來算應該需要認證多少進項稅發(fā)票嗎,那是記賬會計先做賬計入應交稅費-應交增值稅(進項稅),然后下月1號稅務會計勾選抵扣完,再告知記賬會計做分錄?
小小霞老師
2023 12/01 16:51
是認證在每個月的1號對上月進項認證,不過這個可以在月底就提前算出來,稅務會計就可以告知做賬會計
84784986
2023 12/01 16:52
那也就是記賬會計先記賬做應交稅費-待認證進項稅,月底他再轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅)
小小霞老師
2023 12/01 16:56
是的呢,而且記賬會計做賬是12月做11月份的賬,所以完全可以等稅務會計把勾選確認好的給她之后,他才做賬。她前期可以先把銀行賬做了
84784986
2023 12/01 16:57
哦這樣的啊,好的謝謝老師
小小霞老師
2023 12/01 17:03
不客氣,祝你一切順利的呢
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