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上月通過以前年度損益調整調了一些多確認的或者少確認的收入,這個月報稅的時候按上月開票金額報稅,還是上月開票加減調的收入再報稅

84784964| 提問時間:2023 12/01 11:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
調的部分是更正原來的報表交稅? ?這個月是按這個月數(shù)填寫申報 分開 的
2023 12/01 11:35
84784964
2023 12/01 11:37
那是去年的好幾個月的,而且匯算清繳也完了,會不會有影響
84784964
2023 12/01 11:37
一個月一個月更正嗎?
玲老師
2023 12/01 11:39
你好 是的這樣更正的呢? 年報有錯的也是更正?
84784964
2023 12/01 11:44
2021年多3萬,22年少記收入2528,23年少記收入8900,總的來說我多交稅了,因此可以不用管以前年都的收入嗎
84784964
2023 12/01 11:44
只申報當月的
玲老師
2023 12/01 11:46
你好? 前年錯的 前面單位調整 單獨申報交? 一樣的原理? 不是匯總交的?
84784964
2023 12/01 12:10
老師,我查了只是沒做收入,但是已申報稅了,這個就不用管了對吧
玲老師
2023 12/01 12:28
只是賬上沒做,申報對了那咱賬上把沒記的收入補上就行了。把賬務處理和申報做成一樣的。
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