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上個(gè)月計(jì)提稅金100.89 實(shí)際繳納100.88 怎么做?紅沖嗎

84784993| 提問時(shí)間:2023 12/01 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入0.01。
2023 12/01 10:28
84784993
2023 12/01 10:33
可以直接紅沖計(jì)提0.01?
郭老師
2023 12/01 10:34
你好,你怎么哄床?你是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額算出來的不是嗎?這是四舍五入的差異啊,你怎么沖掉這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額?
84784993
2023 12/01 10:39
好吧 老師 那就是借:未繳增值稅100.88 貸:銀行 借:未交增值稅0.01 貸營(yíng)業(yè)外收入0.01?
郭老師
2023 12/01 10:39
可以的,可以這么做的。
84784993
2023 12/01 10:40
是附加稅 我忘記了
84784993
2023 12/01 10:40
那就是: 應(yīng)交稅費(fèi) 那些巴拉巴拉
郭老師
2023 12/01 10:41
附加稅的沖稅金及附加。
84784993
2023 12/01 10:44
教育費(fèi)附加不是應(yīng)交稅費(fèi)嗎
郭老師
2023 12/01 10:45
借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù) 不是嗎?
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