問題已解決
老師,對于同一單位或個人的其它應收款和其它應付款需不需要合并的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同一個人的話是可以合并的
2023 11/30 17:04
84785017
2023 11/30 17:10
哦哦好的,公司付了8000元運輸費沒有發(fā)票,考慮與實習生商量一下叫他們拿其它發(fā)票來抵,總的流程怎么走呢
東老師
2023 11/30 17:11
就是他拿到這張發(fā)票找相關的領導簽字,然后就可以報銷了
84785017
2023 11/30 17:16
那關于錢該怎么走流程呢
東老師
2023 11/30 17:16
你們通過對公賬戶直接報銷就可以
84785017
2023 11/30 17:23
錢直接給提供運輸的人還是直接給實習生還是先給一方然后再轉給另一方
東老師
2023 11/30 17:26
這個你們直接轉給實習生就可以
84785017
2023 11/30 17:31
然后叫實習生給提供運輸的人嗎,錢
東老師
2023 11/30 17:34
對,可以讓這個實習生再轉轉付一下
84785017
2023 12/01 09:45
老師,我們公司有一部分2000多的貨款應收賬款收不回來了,考慮用其它票據抵,那這錢怎么個流轉呢
東老師
2023 12/01 09:46
這種情況可以把錢轉給報銷的這個人,然后再讓這個人私下轉回到公司
84785017
2023 12/01 10:07
哦哦好的,那會計分錄怎么寫呢
東老師
2023 12/01 10:08
借成本費用 貸應收賬款
84785017
2023 12/01 10:14
按道理來講,只有錢收到了才貸應收賬款,那這里的貸應收賬款怎么解釋呢,對方公司(客戶)有沒有打款到我們公司在銀行明細表中是會有記錄的,是查的出來的呢
東老師
2023 12/01 10:15
就是說你們現在有一個應收賬款無法收回了,對嗎?
84785017
2023 12/01 10:18
是的,老師
東老師
2023 12/01 10:19
正常的做法來說無法收回了,是需要轉到營業(yè)外支出的,不用找發(fā)票來報銷
84785017
2023 12/01 10:34
公司想這樣操作找發(fā)票報銷呢,那老師回答我一下上面的問題呢,
東老師
2023 12/01 10:35
公司這么操作,也就是人為的把這筆應收賬款調整了,所以這么調整是不太合理的,正規(guī)應該就是我上面說的這么做
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