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老師,開票應(yīng)交銷項(xiàng)稅4153.25,但是申報(bào)表上申報(bào)的稅款是4153.34結(jié)果繳稅4153.34,多繳稅0.09,怎么做賬務(wù)處理

84785004| 提問時(shí)間:2023 11/30 14:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 計(jì)入營業(yè)外支出
2023 11/30 14:30
84785004
2023 11/30 14:31
老師,要怎么寫分錄
小菲老師
2023 11/30 14:31
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
84785004
2023 11/30 14:33
但是實(shí)際繳稅4153.34,是不是把應(yīng)交銷項(xiàng)稅改成4153.25?
小菲老師
2023 11/30 14:35
同學(xué),你好 開票應(yīng)交銷項(xiàng)稅4153.25,你賬上是對的,只是你多繳納了
84785004
2023 11/30 14:36
借,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額4153.25 營業(yè)外支出0.09 貸銀行存款4153.34
小菲老師
2023 11/30 14:38
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
84785004
2023 11/30 14:39
好的,老師,那少繳費(fèi)0.01要怎么處理
小菲老師
2023 11/30 14:39
同學(xué),你好 計(jì)入營業(yè)外收入
84785004
2023 11/30 14:41
可以計(jì)入庫存現(xiàn)金嗎?
小菲老師
2023 11/30 14:42
同學(xué),你好 不建議入庫存現(xiàn)金
84785004
2023 11/30 14:43
好的謝謝老師!
小菲老師
2023 11/30 14:44
不客氣,祝工作順利
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