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老師 想咨詢一下 針對于今年計提上年的增值稅加計抵減額 是需要通過以前年度損益調整不哇? 還是就正常計提:借:應交稅費-增值稅加計抵減額 貸:營業(yè)外收入-加計抵減

84784995| 提問時間:2023 11/30 10:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 這個的 借:應交稅費-增值稅加計抵減額? 貸:營業(yè)外收入-加計抵減
2023 11/30 10:02
84784995
2023 11/30 10:03
這個是屬于2022年應計提的老師 今年計提不需要通過以前年度損益調整哇?
冉老師
2023 11/30 10:29
是的,因為以前年度損益調整科目敏感,不過利潤表,謹慎使用
84784995
2023 11/30 10:32
好的 老師 想再咨詢一個問題 就是我們股東2022年向公司借款了大概100萬 簽訂了借款合同無息的 現在我們是該怎么處理 吶 是讓他還還是可以再等一年 讓他們按照分紅處理吶
冉老師
2023 11/30 10:37
可以在等一年還 或者年底還了,年初再借
84784995
2023 11/30 11:07
這個最多等幾年吶 這個借款合同是弄到的24年的12月31日 是不是等到時候到期了還沒還的話 再按照視同分紅處理啊 老師
冉老師
2023 11/30 11:15
不會,一般借款不還的話,不用涉及分紅的
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