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老師,如果月末進賬大于銷項,需要進行賬務處理嗎
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速問速答你好。這個不用賬務處理的
2023 11/29 10:04
84785034
2023 11/29 10:04
那老師,這個留抵稅額這個科目不是這時候用的嗎
家權老師
2023 11/29 10:06
正確申報就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84785034
2023 11/29 10:07
老師,這個進賬大于銷項在申報表體現(xiàn)出來就是留抵的稅額嗎
家權老師
2023 11/29 10:10
是的,就是那樣子的哈
84785034
2023 11/29 10:11
哦哦,那老師,那這個留抵稅額這個科目平時是用不到的嗎
家權老師
2023 11/29 10:13
是的,不用那個留抵稅的科目
84785034
2023 11/29 10:13
好的謝謝老師
家權老師
2023 11/29 10:17
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
84785034
2023 11/29 10:40
老師,如果銷項大于進賬,那這個月末需要處理嗎,需要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎)
家權老師
2023 11/29 10:46
前邊都講了,需要的哈
84785034
2023 11/29 10:47
老師,如果對方給開了發(fā)票。但是沒認證,可以不入賬嗎,等需要的時候再認證。再入賬
家權老師
2023 11/29 10:50
不可以的,必須及時入賬
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