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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,公司銷(xiāo)售開(kāi)票無(wú)形資產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)票是專(zhuān)票,開(kāi)票金額是34426元,款還沒(méi)有收到和收到款的會(huì)計(jì)分錄怎樣做了,可以寫(xiě)一下具體數(shù)據(jù)嗎
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速問(wèn)速答你好,到底是技術(shù)服務(wù)費(fèi),還是處置無(wú)形資產(chǎn)??
2023 11/29 08:33
84784973
2023 11/29 08:38
開(kāi)票內(nèi)容是我們公司銷(xiāo)售一個(gè)無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)是屬于一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)
鄒老師
2023 11/29 08:39
你好,麻煩確定一下好嗎,我好回復(fù)如何做分錄
84784973
2023 11/29 08:41
就是這個(gè)合同
84784973
2023 11/29 08:43
這是發(fā)票內(nèi)容
鄒老師
2023 11/29 08:43
你好,如果是?技術(shù)服務(wù)費(fèi)
借:應(yīng)收賬款(款還沒(méi)有收到)
銀行存款(收到款)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
84784973
2023 11/29 08:46
借方?jīng)]有累計(jì)攤銷(xiāo),貸方?jīng)]有無(wú)形資產(chǎn)和資產(chǎn)處置損益嗎
鄒老師
2023 11/29 08:47
你好,如果是處置無(wú)形資產(chǎn)
借:應(yīng)收賬款(款還沒(méi)有收到)
銀行存款(收到款)
累計(jì)攤銷(xiāo)
貸:無(wú)形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
資產(chǎn)處置損益(或借方)
84784973
2023 11/29 08:52
這是我們幫別的公司做的計(jì)算服務(wù),應(yīng)該是臨時(shí)做的,是不是不用做無(wú)形資產(chǎn)
鄒老師
2023 11/29 08:52
你好,做的計(jì)算服務(wù),這不是處置無(wú)形資產(chǎn)
84784973
2023 11/29 09:07
那這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該只要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,不是處理無(wú)形資產(chǎn),就不用做無(wú)形資產(chǎn)處置會(huì)計(jì)分錄吧
鄒老師
2023 11/29 09:08
你好,是的,是這樣的
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