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月末應(yīng)交稅費增值稅余額是9000,現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應(yīng)收賬款貸主營收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 成本,借主營成本應(yīng)交稅費進項稅額,貸應(yīng)付賬款 銷項稅額-進項稅額就是等于9000應(yīng)交,現(xiàn)在繳納分錄怎么寫

84784994| 提問時間:2023 11/28 16:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 上個月月末寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 本月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 貸:銀行存款 9000
2023 11/28 16:17
84784994
2023 11/28 16:18
因為已經(jīng)結(jié)賬了上月 我能不能在這個月補寫
bamboo老師
2023 11/28 16:24
能在這個月補寫的哈
84784994
2023 11/28 16:25
寫好了謝謝老師
bamboo老師
2023 11/28 16:25
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784994
2023 11/28 16:25
好的謝謝老師
bamboo老師
2023 11/28 16:26
不用謝哈??歡迎有疑問繼續(xù)提問
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