問題已解決
我這個月電子專票,開錯了一張,跟對方說不抵扣,我下月開負數(shù)發(fā)票,這個月和下個月我怎么做賬?
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速問速答同學(xué)你好,本月開發(fā)票,要正常計入收入,下月開負數(shù)發(fā)票后,原分錄進行紅沖。
2023 11/28 11:30
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2023 11/28 11:32
那12月月,開一張負數(shù)的,在開一張正確的,不影響12月數(shù)是吧?
大侯老師
2023 11/28 11:34
不影響12月的數(shù)據(jù),開負數(shù),沖紅原分錄,開正數(shù),再做一筆正數(shù)分錄。
84784997
2023 11/28 11:40
那我報稅呢?我是一般人,每月都報增值稅,并繳稅,增值稅申報有什么影響嗎?
大侯老師
2023 11/28 11:42
本月開的票,要正常報稅,下月一正一負兩張發(fā)票沖抵,不用報稅。
84784997
2023 11/28 11:45
那發(fā)票接收方,收到我12月開的正確的發(fā)票,算做12月的進項稅抵扣是吧?
大侯老師
2023 11/28 11:49
是的,收到12月開的正確發(fā)票再抵扣進項稅
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