問(wèn)題已解決

比如去年開的發(fā)票 意外險(xiǎn)已經(jīng)計(jì)入成本 今年來(lái)全部紅沖 怎么做賬

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/28 11:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 把去年的分錄做負(fù)數(shù)就可以了
2023 11/28 11:13
84784990
2023 11/28 11:19
是不是收到負(fù)數(shù)發(fā)票 就是 借:-其他應(yīng)付款 貸-銀行存款 那重新收到新的票怎么處理 吆重新計(jì)入成本嘛
劉艷紅老師
2023 11/28 11:30
借:-其他應(yīng)付款 借銀行存款
84784990
2023 11/28 11:41
那他重新開了發(fā)票過(guò)來(lái) 我怎么做呢 我之前已經(jīng)做了成本了 現(xiàn)在是成本要少一點(diǎn)了
劉艷紅老師
2023 11/28 11:43
你去年是計(jì)入費(fèi)用了吧
84784990
2023 11/28 12:20
嗯 現(xiàn)在紅沖以后要開個(gè)新的金額過(guò)來(lái)
劉艷紅老師
2023 11/28 12:21
借:以前年度損益調(diào)整- 借:銀行存款+
84784990
2023 11/28 12:22
如果沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整 怎么做科目
劉艷紅老師
2023 11/28 12:34
你前面入的是費(fèi)用,所以要沖以前年度損益
84784990
2023 11/28 12:36
比如我之前是20000 現(xiàn)在發(fā)票是18000 然后我就是做借以前年度損益-2000 借銀行存款2000?
劉艷紅老師
2023 11/28 12:37
是的,就是你說(shuō)的這樣的
84784990
2023 11/28 12:38
但是之前這2000的差額他今年退了 我就做了銀行存款2000 帶其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
2023 11/28 12:41
你是想把其他應(yīng)付款也沖掉,是吧
84784990
2023 11/28 12:44
是的 我是之前做了這筆分錄了
劉艷紅老師
2023 11/28 12:47
那你分兩筆沖就可以了
84784990
2023 11/28 13:46
那老師可以給說(shuō)下完整的分錄嘛
劉艷紅老師
2023 11/28 13:51
你直接沖一筆就可以了,為什么要沖兩筆了,其他應(yīng)付款已經(jīng)平了呀
84784990
2023 11/28 14:09
但是老師 之前比如退回的額2000我是直接計(jì)入其他應(yīng)付款的 沒(méi)有做增值稅 但是現(xiàn)在發(fā)票少了 我進(jìn)項(xiàng)稅也少了 按個(gè)憑證需要改動(dòng)嗎
劉艷紅老師
2023 11/28 14:09
不用呀,沖銀行存款就可以了
84784990
2023 11/28 14:15
那我現(xiàn)在收到比如這18000的發(fā)票 我就做以前年度損益(20000-18000差額)借銀行存款(20000-180000差額)嘛 我之前退的差額我已經(jīng)做了銀行存款2000 貸其他應(yīng)付款 這樣的銀行存款是不是不對(duì)
劉艷紅老師
2023 11/28 14:18
其他應(yīng)付款,前面付了就平掉了
劉艷紅老師
2023 11/28 14:18
你直接沖銀行存款就可以了
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