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請問老師,我不太明白,為什么23年補開22年的發(fā)票,為什么會影響當(dāng)期的申報呢?

84785035| 提問時間:2023 11/27 11:03
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,23年不開22年已經(jīng)作為未開票收入報稅的發(fā)票,開票當(dāng)期申報的時候,開票收入按開票金額申報,同時減掉相應(yīng)的未開票收入金額就好了。應(yīng)該不會影響當(dāng)期報稅。
2023 11/27 11:06
84785035
2023 11/27 11:13
但是申報表為什么是減掉的呢?
大侯老師
2023 11/27 11:17
補開的22年的發(fā)票計入開票收入交稅,同時減掉同樣金額的未開票收入,你看看申報表的數(shù)據(jù)是這個邏輯嗎?
84785035
2023 11/27 11:25
補開22年的發(fā)票,僅僅是補開發(fā)票而已。22年已經(jīng)申報增值稅了呀?
大侯老師
2023 11/27 11:29
是的,22年已經(jīng)申報增值稅了,而且是按未開票收入申報的增值稅,所以補開22年發(fā)票的當(dāng)期,補開的發(fā)票金額是不需要繳納增值稅的。 只考慮補開發(fā)票的金額,假設(shè)是10萬,申報表的開票收入是10萬,當(dāng)期未開票收入是-10萬。10-10=0,所以就相當(dāng)于補開發(fā)票當(dāng)期沒有申報增值稅。 同學(xué)看看這樣能理解嗎
大侯老師
2023 11/27 11:30
或者你梳理一下數(shù)據(jù),看看當(dāng)月開了多少發(fā)票,報稅報了多少金額,是不是合計的交稅收入包括了這張補開票的金額。
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